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審計科具體是做什么工作的?

2024-02-20 19:56:52

審計科具體是做什么工作的?

為何將內(nèi)部審計部門設(shè)置在財務(wù)部門或總會計師下,接受財務(wù)主管或總會?

1、在實際工作當中,企業(yè)內(nèi)審部門的建立一般獨立于企業(yè)內(nèi)部其他部門,也不宜隸屬于財務(wù)部門,否則無法獨立開展內(nèi)審工作;
2、如題所述,內(nèi)部審計部門不宜設(shè)置在財務(wù)部門并接受財務(wù)監(jiān)管,否則將影響內(nèi)審工作,內(nèi)審結(jié)論很可能難以體現(xiàn)其獨立性和特殊職能;
3、以上僅供參考,請予結(jié)合實際情況再做判斷。

審計科具體是做什么工作的?

審計科具體是做什么工作的?

內(nèi)部審計部門崗位職責

一、審計主管職責

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃;

2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

5、出具內(nèi)部審計報告,將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導;

6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;

7、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

8、配合公司聘請的外部審計機構(gòu),全面負責公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作;

9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;

10、熟練使用各種財務(wù)軟件,各種辦公軟件;

二、審計專員職責

1、在部長領(lǐng)導下,按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,負責擬訂公司具體審計實施細則,在上級批準后組織執(zhí)行。

監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標計劃的行為。

3、負責或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。

4、協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動。

5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計。

6、負責或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。

7、負責對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。

8、負責做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權(quán)益。

9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

三、審計助理職責

1、負責公司月度例行審計工作、對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核,分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù),跟進及反饋異常事項的處理結(jié)果;

2、按照年度項目審計計劃,開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;

3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實;

4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

審計科具體是做什么工作的?

財務(wù)內(nèi)部審計工作的職責及財務(wù)主管會計的職責是什么?

主管會計職責
第一條 在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導下,根據(jù)國家有關(guān)財稅法規(guī),制定財務(wù)會計各項具體工作的規(guī)章制度和公司的一切經(jīng)濟活動的核算流程。
第二條 帶領(lǐng)本部員工履行財務(wù)部職責,對公司的一切經(jīng)濟活動進行核算,完成各項會計核算工作。
第三條 保管公司財務(wù)專用印章,根據(jù)資金收支計劃和總經(jīng)理的簽字或授權(quán),合理調(diào)配資金。
第四條 根據(jù)財稅法規(guī),審核稅務(wù)申報表和會計報表,確保報出的會計報表和其他會計資料數(shù)據(jù)真實、準確、可靠。
第五條 要隨時對各項資產(chǎn)進行督查,定期對公司的經(jīng)營結(jié)果和財務(wù)狀況進行分析。
第六條 參與公司重要的管理制度的制定,參與公司重大的經(jīng)濟項目的認證和決策。
第七條 負責公司的投資、籌資、貸款、資產(chǎn)評估、年報審計、稅務(wù)稽查所需資料的整理工作。
第八條 組織公司所有會計核算人員學習財會專業(yè)知識及現(xiàn)代管理方法,提高會計核算人員的業(yè)務(wù)工作能力。
第九條 要完成公司領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。

1.公司財務(wù)內(nèi)部審計工作;諳熟國際和國內(nèi)會計準則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策;良好的中文口頭及書面表達能力;
2.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)預算、監(jiān)督計劃;

3.至少3年以上企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗,能獨立出具審計報告。

4.分析并調(diào)整應收賬戶交易和數(shù)據(jù);定期審核下屬公司財務(wù)報表;

5.定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因,并把相關(guān)意見報告給財務(wù)經(jīng)理;

6.設(shè)計、修訂會計制度、會計表單,分析財務(wù)結(jié)構(gòu),編制會計報告、報表;

具體賬務(wù)處理也是管的。
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