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財務(wù)助理實(shí)習(xí)生崗位職責(zé) 會計助理實(shí)習(xí)內(nèi)容

2024-01-15 10:36:26

財務(wù)助理實(shí)習(xí)生崗位職責(zé) 會計助理實(shí)習(xí)內(nèi)容

會計助理實(shí)習(xí)內(nèi)容

會計助理工作崗位職責(zé)

1、根據(jù)總帳會計做好的會計憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作,做到認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確。

2、協(xié)助出納完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作。

3、協(xié)助總帳會計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點(diǎn)工作。

4、協(xié)助會計部負(fù)責(zé)人做好公司往來帳戶的清理工作。

5、完成每月進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證、發(fā)票開具工作。

6、完成發(fā)票的購、銷工作。

7、月末納稅申報,及時抄、報稅。

8、統(tǒng)計、財政、外管等外協(xié)單位的資料報送工作。

9、作好與本單位稅務(wù)專管人員的溝通工作,并將問題及時反饋總帳會計,及時處理。

10、不斷學(xué)習(xí)鉆研,提高崗位技能,作好總帳會計的助手。

財務(wù)助理實(shí)習(xí)生崗位職責(zé) 會計助理實(shí)習(xí)內(nèi)容

會計助理實(shí)習(xí)工作內(nèi)容

會計助理實(shí)習(xí)工作內(nèi)容如下:

收票:

1.做進(jìn)項票收票登帳記錄。

2.應(yīng)付賬款臺帳及時記錄回票信息。

3.進(jìn)項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。

開票:

1.核對數(shù)量、金額。確認(rèn)無誤后開票。

2.銷項票據(jù)附上匹配相對應(yīng)的送貨單,核對無誤備做賬用。

3.開票后及時將銷售信息錄入應(yīng)收帳款臺帳。

對賬:

1.入庫:原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。

2.出庫:所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。

3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。

4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況,發(fā)現(xiàn)記錄不及時,不規(guī)范的及時糾正或整改。

5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財務(wù)部),初定每周收二次即:周三、周收單據(jù),同時,要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務(wù)部,查臺賬與單據(jù)是否相符。

6.與個供應(yīng)商財務(wù)對賬,及時做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺賬。

7.協(xié)助會計做財務(wù)帳,并與會計核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。

做報表:

1.月底根據(jù)核實(shí)后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報表。

2.做好銷售月報、季報、年報。

盤點(diǎn)工作:

1.督促落實(shí)月底盤點(diǎn)工作,將盤點(diǎn)后的原始盤點(diǎn)表格收回備份,待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細(xì)表,月匯總報表及盤點(diǎn)差異報表,核對各車間差異數(shù),做好分析表。

2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當(dāng)月倉庫盈虧表。

3.督促各倉管員將出入庫明細(xì)表、匯總表、盤點(diǎn)表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財務(wù)部,根據(jù)需要打印備份。

整理工作:

1.做好財務(wù)部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存。

2.所有原始票據(jù)收集和分類整理,以備做賬用。

3.各類電子檔資料分類保存,要求用U盤備份。

財務(wù)助理實(shí)習(xí)生崗位職責(zé) 會計助理實(shí)習(xí)內(nèi)容

會計助理實(shí)習(xí)主要內(nèi)容?

通過實(shí)習(xí) 社會實(shí)踐 ,學(xué)會利用已學(xué)到的會計知識解決實(shí)際問題,了解會計在實(shí)際工作中的運(yùn)用,加深對會計內(nèi)容、運(yùn)作、行業(yè)的理解;在實(shí)際的工作崗位中,學(xué)習(xí)做人做事。

會計助理 主要職責(zé)是協(xié)助主辦會計開展工作,做好會計業(yè)務(wù),搞好會計核算和分析。依據(jù)法律、法規(guī) 進(jìn)行會計核算 ,實(shí)行會計監(jiān)督,拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù),拒絕不合理支出。按時記賬,結(jié)賬、報賬,定期核對現(xiàn)金、 銀行存款 、盤點(diǎn)物資,做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。等

工作職責(zé)

1、協(xié)助主辦會計開展工作,做好會計業(yè)務(wù),搞好會計核算和分析。

2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行會計核算,實(shí)行會計監(jiān)督,拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù),拒絕不合理支出。

3、按時記賬,結(jié)賬、報賬,定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點(diǎn)物資,做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

4、認(rèn)真核對收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬。

5、積極配合和支持理財小組的活動,及時做好理財準(zhǔn)備工作,提供真實(shí)完整的財務(wù)資料。

6、加強(qiáng)原始憑證審核、編制好 記賬憑證 ,及時登記各類賬簿。

7、認(rèn)真做好農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計、匯總、上報工作。

8、辦理其他有關(guān)的財會事務(wù),做好文書及日常事務(wù)工作。

9、及時辦理、保管 會計憑證 、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。

10、辦理公司證件年檢及有關(guān)事宜。

日常工作內(nèi)容

收票

1.做 進(jìn)項票 收票登帳記錄。

2. 應(yīng)付賬款 臺帳及時記錄回票信息。

3.進(jìn)項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。

開票

1.核對數(shù)量、金額。確認(rèn)無誤后開票。

2.銷項票據(jù)附上匹配相對應(yīng)的送貨單,核對無誤備做賬用。

3.開票后及時將銷售信息錄入 應(yīng)收帳款 臺帳。

對賬

1.入庫:原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。

2.出庫:所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等 臺賬 與出庫數(shù)量核對。

3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。

4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況,發(fā)現(xiàn)記錄不及時,不規(guī)范的及時糾正或整改。

5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財務(wù)部),初定每周收二次即:周三、周收單據(jù),同時,要求各 倉管員 將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務(wù)部,查臺賬與單據(jù)是否相符。

6.與個供應(yīng)商財務(wù)對賬,及時做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺賬。

7.協(xié)助會計做財務(wù)帳,并與會計核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。

做報表

1.月底根據(jù)核實(shí)后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報表。

2.做好銷售月報、季報、年報。

盤點(diǎn)工作

1.督促落實(shí)月底盤點(diǎn)工作,將盤點(diǎn)后的原始盤點(diǎn)表格收回備份,待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細(xì)表,月匯總報表及盤點(diǎn)差異報表,核對各車間差異數(shù),做好分析表。

2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當(dāng)月倉庫盈虧表。

3.督促各倉管員將出入庫明細(xì)表、匯總表、盤點(diǎn)表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財務(wù)部,根據(jù)需要打印備份。

整理工作

1.做好財務(wù)部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存。

2.所有原始票據(jù)收集和分類整理,以備做賬用(不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔)。

3.各類電子檔資料分類保存,要求用 U盤 備份。

環(huán)球青藤友情提示:以上就是[ 會計助理實(shí)習(xí)主要內(nèi)容? ]問題的解答,希望能夠幫助到大家!

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